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税务法规

第四期 ▌北京国税教您开发票-旅游服务(税控盘)

作者 : * 发表时间 : 25 * 浏览 : 425

例:某企业是从事旅游服务的增值税一般纳税人,适用税率6%。2016年5月1日共取得一笔旅游收入10600元(含税,下同),其中包含向其他单位支付的住宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元。

一、登陆开票软件

将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口,双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标,打开开票软件,选择对应的操作员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆。

税控盘口令统一为:88888888,输入错误超过5次,将被锁定,需到办税服务厅解锁。

二、增值税专用发票填开及编码添加

(一)商品和服务税收分类编码的添加

点击系统设置—商品编码—商品和服务税收分类编码,左侧找到旅游服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。

(二)点击发票管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加)。

(三)在发票确认界面的征收方式中选择差额征税

(四)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息,如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中,则会出现如下提示:

(五)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到旅游服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。

(六)选择相关商品名称后会弹出差额设置界面。输入含税销售额和扣除额后点击确定

注:扣除额为旅游服务中向游客收取并支付给其他单位的费用合计。如:住宿、餐饮等费用。本例中差额金额为:住宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元的合计金额4743元。

(七)返回发票填开界面后点击右上角的保存按钮,保存金额信息。

(八)填写“收款”“复核”,核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码以及价税合计金额,确认无误后点击打印即可开具成功。

注:在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!

点击“打印”之后出现如下预览界面,代表此张发票开具成功,如票面信息错误则只能作废。

在发票备注栏中会显示差额征税金额

三、发票作废(当月发现且符合作废条件执行此操作)

(一)点击发票管理—已开发票作废。

(二)进入已开发票作废界面,选择发票种类,点击查询,选择需要作废的发票,双击打开。

(三)打开发票界面点击作废按钮,按软件提示操作点击“是”即可作废当前发票。

四、增值税专用红字发票开具

注意:红字发票信息表需和红字发票一一对应,且需要收回所有原始发票联次。

(一)增值税专用票:发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表填开。

(二)在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请),没有认证需要由销售方开具(申请),并填对应蓝字发票的发票代码和发票号码,征税方式选择“差额征税”。点击下一步。

(三)进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由,确认信息无误后先点击保存按钮,提示保存成功后点击上传按钮,提示上传成功后即可。


(四)红字信息表审核下载

发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表审核下载。

(五)进入红字信息表下载界面,先设置下载保存地址和申请起止日期,然后点击下载。如果红字信息表审核通过,将提示“审核通过”。软件会下载xml文件。

(六)发票管理—发票填开—增值税专票填开。进入发票填开界面点击“负数”,有两种开具方式。

(七)两种开具方式

1.选择“导入开具”操作如下:

点击“…”按钮,选择下载的红字信息表XML文件。点击确认按钮。

软件会自动生成负数发票,确认信息无误后点击打印,红字发票开具成功。

2.选择“手工开具”操作如下:

注:红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。

(八)根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。然后点击“下一步”,进入负数发票填开界面,手工输入蓝字发票的票面信息点击打印。

增值税普通发票

蓝字增值税普通发票开具与作废,操作方法与增值税专用发票操作一致。

开具红字普通发票时不需要信息表,可直接开具。

例:甲企业是从事旅游服务的增值税小规模纳税人,征收率3%。2016年5月1日取得一笔旅游收入3090元(含税,下同),其中包含向其他单位支付的住宿费515元、餐饮费206元、交通费309元、门票费515元。

一、登陆开票软件

将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口,双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标,打开开票软件,选择对应的操作员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆。

税控盘口令统一为:88888888,输入错误超过5次,将被锁定,需到办税服务厅解锁。

二、增值税普通发票填开及编码添加

(一)商品和服务税收分类编码的添加

点击系统设置—商品编码—商品和服务税收分类编码,左侧找到旅游服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。

(二)点击发票管理—发票填开—增值税普通发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加)。

(三)在发票确认界面的征收方式中选择差额征税

(四)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息,如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中,则会出现如下提示:


(五)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到旅游服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。

(六)选择相关商品名称后会弹出差额设置界面。输入含税销售额和扣除额后点击确定。

注:扣除额为旅游服务中向游客收取并支付给其他单位的费用合计。如:住宿、餐饮等费用。本例中差额金额为:住宿费515元、餐饮费206元、交通费309元、门票费515元的合计金额1545元。


(七)返回发票填开界面后点击右上角的保存按钮,保存金额信息。

(八)填写“收款”“复核”,核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码以及价税合计金额,确认无误后点击打印即可开具成功。

注:在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!

点击“打印”之后出现如下预览界面,代表此张发票开具成功,如票面信息错误则只能作废。

在发票备注栏中会显示校验码与差额征税金额。

三、发票作废(当月发现且符合作废条件执行此操作)

(一)点击发票管理—已开发票作废。

(二)进入已开发票作废界面,选择发票种类,点击查询,选择需要作废的发票,双击打开。

(三)打开发票界面点击作废按钮,按软件提示操作点击“是”即可作废当前发票。

四、增值税普通红字发票开具

注意:需要收回所有原始发票联次后才能开具红字发票

(一)增值税普通票:发票管理—发票填开—增值税普票填开。

(二)进入开票界面,点击负数按钮,在“销项正数发票代码号码填写、确认”窗口中输入对应蓝字发票的发票代码和发票号码后点击下一步。

(三)检测票面信息,确认无误后点击打印。